Читайте также:
|
|
Вид деятельности: производство кондитерских изделий
Оpганизационно-правовая форма: открытое акционерное общество
Орган управления: КОНЦЕРН «БЕЛГОСПИЩЕПРОМ»
Единица измерения:млн.руб
Адрес 246655,г.Гомель,ул.Советская,63 тел.
(код00390478)
ОТЧЕТ
ПPЕДПPИЯТИЯ (ОPГАHИЗАЦИИ)
СП ОАО"Спартак"
За 2010 год
ДАТА ВЫСЫЛКИ
ДАТА ПОЛУЧЕHИЯ
СРОК ПРЕДСТАВЛЕHИЯ
Приложение №4
к письму концерна «Белгоспищепром»
от 27.01. 2010 №06-2-09/14
____СП ОАО"Спартак"____
(наименование организации)
В сводный отчет включены на 1 января 2011г.
Форма №0-АПК
Наименование | Код строки | Количество предприятий | Сумма уставного фонда (млн.руб) | в том числе доля государственной собственности (млн.руб) |
Государственные унитарные предприятия | ||||
в том числе: | ||||
Республиканские (кроме сельскохозяйственных) | ||||
Сельскохозяйственные | ||||
Коммунальные (кроме сельскохозяйственных) | ||||
Сельскохозяйственные | ||||
Открытые акционерные общества | ||||
Частные унитарные предприятия | ||||
Закрытые акционерные общества | ||||
Общества с ограниченной ответственностью | ||||
Общества с дополнительной ответственностью | ||||
Государственные организации | ||||
Структурные единицы (без права юридического лица) (Справочно) | ||||
ВСЕГО | ||||
Руководитель
Главный бухгалтер
Приложение 1
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
14.02.2008 №19
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
На 01 января 2011г.
КОДЫ
Форма № 1 по ОКУД | ||||
Дата (год, месяц, число) | ||||
Организация СП ОАО"Спартак" | по ОКЮЛП | |||
Учетный номер плательщика | УНП | |||
Вид деятельности производство кондитерских изделий | по ОКЭД | |||
Организационно-пpавовая форма открытое акционерное общество | по ОКОПФ | |||
Орган управления КОНЦЕРН «БЕЛГОСПИЩЕПРОМ» | по СООУ | |||
Единица измерения млн.руб. | по ОКЕИ | |||
Адрес 246 655, г.Гомель,ул.Советская,63 |
Контрольная сумма | |
Дата утверждения | |
Дата отправки | |
Дата принятия |
Форма №1 лист 2 | |||
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Основные средства | |||
первоначальная стоимость (01) | |||
амортизация (02) | |||
остаточная стоимость | |||
Нематериальные активы: | |||
первоначальная стоимость (04) | |||
амортизация (05) | |||
остаточная стоимость | |||
Доходные вложения в материальные ценности: | |||
первоначальная стоимость (03) | |||
амортизация (02) | |||
остаточная стоимость | |||
Вложения во внеоборотные активы (07,08) | |||
в том числе: незавершенное строительство (08) | |||
Прочие внеоборотные активы | |||
ИТОГО по разделу I | |||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы и затраты | |||
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные активы (10,15,16) | |||
животные на выращивании и откорме (11) | |||
затраты в незавершенном производстве и полуфабрикаты (20,21,23,29) | |||
расходы на реализацию (44) | |||
готовая продукция и товары для реализации (40,41,43,44) | |||
товары отгруженные (45) | |||
выполненные этапы по незавершенным работам (46) | |||
расходы будущих периодов (97) | |||
прочие запасы и затраты | |||
Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам (18,76) | |||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | |||
в том числе: покупателей и заказчиков (62) | |||
прочая дебиторская задолженность (60,76) | |||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | |||
в том числе: покупателей и заказчиков (62) | |||
поставщиков и подрядчиков (60) | |||
по налогам и сборам (68,69) | |||
по расчетам с персоналом (70,71,73) | |||
разных дебиторов (76) | |||
прочая дебиторская задолженность | |||
Расчеты с учредителями (75) | |||
в том числе: по вкладам в уставный фонд (75) | |||
прочие (75) | |||
Денежные средства (50,51,52,55,57) | |||
в том числе: денежные средства на депозитных счетах (55) | |||
Финансовые вложения (58) | |||
Прочие оборотные активы (79,94) | |||
ИТОГО по разделу II | |||
БАЛАНС (190+290) |
Форма №1 лист 3 | |||
ПАССИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный фонд (80) | |||
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей) (81) | |||
Резервный фонд (82) | |||
в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | |||
резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами | |||
Добавочный фонд (83) | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (99) | Х | Х | |
Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток) (84) | |||
Целевое финансирование (86) | |||
Доходы будущих периодов (98) | |||
ИТОГО по разделу III | |||
IV. долгосрочные ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Долгосрочные кредиты и займы (67) | |||
Прочие долгосрочные обязательства | |||
ИТОГО по разделу IV | |||
V. краткосрочные ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Краткосрочные кредиты и займы (66) | |||
Кредиторская задолженность | |||
в том числе: перед поставщиками и подрядчикам (60) | |||
перед покупателями и заказчиками (62) | |||
по расчетам с персоналом по оплате труда (70) | |||
по прочим расчетам с персоналом (71,73) | |||
по налогам и сборам (68) | |||
по социальному страхованию и обеспечению (69) | |||
по лизинговым платежам (76) | |||
перед прочими кредиторами | |||
Задолженность перед участниками (учредителями) (75) | |||
в том числе: по выплате доходов, дивидендов | |||
прочая задолженность | |||
Резервы предстоящих расходов (96) | |||
Прочие краткосрочные обязательства (79) | |||
ИТОГО по разделу V | |||
БАЛАНС (490+590+690) | |||
Из строки 620: | |||
долгосрочная кредиторская задолженность | |||
краткосрочная кредиторская задолженность | |||
Форма №1 лист 4 | |||
Активы и обязательства, учитываемые за балансом | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
Арендованные (в том числе полученные в пользование, лизинг) основные средства | |||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | |||
Материалы, принятые в пеpеpаботку | |||
Товары, принятые на комиссию | |||
Оборудование, принятое для монтажа | |||
Бланки строгой отчетности | |||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | |||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | |||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | |||
Амортизационный фонд воспроизводства основных средств | |||
Основные средства, сданные в аренду (лизинг) | |||
Нематериальные активы, полученные в пользование | |||
Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов | |||
Потеря стоимости основных средств | |||
Товары, отгруженные в отпускных ценах | |||
Имущество, находящееся в совместном владении | |||
Именные приватизационные чеки «Имущество» | |||
Материалы, оборудование, принятые (переданные) в рамках гарантийных обязательств |
Руководитель ______________________ ________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер ______________________ ________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Приложение 2
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
14.02.2008 №19
Дата добавления: 2015-08-03; просмотров: 72 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Формирование профессиональных компетенций (ПК) | | | С 01 января 2010г. по 31 декабря 2010_г. |