Читайте также: |
|
Таблица № 3 - Структура расходов бюджета Пензенской области в 2011 году
Наименование показателя | Проект бюджета на 2011 год | Уточненный план на 2011 год | Абсолютное изменение | Относительное изменение | Исполнено | % исполнения к году |
Общегосударственные вопросы | 1 714 474,90 | 1 960 035,2 | 245 560,31 | 14,32 | 1 865 673,8 | 95,2 |
Национальная оборона | 53 473,70 | 55 726,0 | 2 252,30 | 4,21 | 54 194,7 | 97,3 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 120 883,30 | 1 137 105,1 | 16 221,83 | 1,45 | 1 130 978,9 | 99,5 |
Национальная экономика | 5 697 248,20 | 7 630 108,6 | 1 932 860,38 | 33,93 | 6 839 795,9 | 89,6 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 935 778,10 | 1 759 785,4 | 824 007,31 | 88,06 | 1 741 560,8 | 99,0 |
Охрана окружающей среды | 26 338,20 | 25 403,5 | -934,68 | -3,55 | 25 396,3 | 100,0 |
Образование | 4 709 128,90 | 5 344 665,1 | 635 536,24 | 13,50 | 5 277 290,4 | 98,7 |
Культура, кинематография | 1 401 730,00 | 1 446 433,6 | 44 703,59 | 3,19 | 1 053 409,9 | 72,8 |
Здравоохранение | 5 424 769,00 | 7 904 594,8 | 2 479 825,76 | 45,71 | 6 431 252,2 | 81,4 |
Социальная политика | 6 585 002,80 | 9 381 611,7 | 2 796 608,87 | 42,47 | 8 974 668,2 | 95,7 |
Физическая культура и спорт | 1 318 577,50 | 1 430 381,9 | 111 804,40 | 8,48 | 1 411 771,4 | 98,7 |
Средства массовой информации | 66 082,10 | 119 942,5 | 53 860,40 | 81,51 | 119 856,2 | 99,9 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 427 461,90 | 451 773,5 | 24 311,60 | 5,69 | 451 773,4 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3 837 984,00 | 4 459 039,2 | 621 055,16 | 16,18 | 4 458 774,5 | 100,0 |
Расходы бюджета - ИТОГО | 33 318 932,60 | 43 106 606,1 | 9 787 673,48 | 29,38 | 39 836 396,8 | 92,4 |
Рисунок № 6 – Общегосударственные расходы в 2011 году
Рисунок № 7 – Общая сумма расходов в 2011 году
Таблица № 4 - Структура расходов бюджета Пензенской области в 2012 году
Наименование показателя | Проект бюджета на 2012 год | Уточненный план на 2012 год | Абсолютное изменение | Относительное изменение | Уточненный план на 1 квартал 2012 года | Исполнено | % исполнения к году | % исполнения к 1 кврталу 2012 года |
Общегосударственные вопросы | 1 455 232,00 | 1 695 439,30 | 240 207,30 | 16,51 | 263 867,50 | 113 312,40 | 6,7 | 42,9 |
Национальная оборона | 55 563,20 | 51 238,90 | -4 324,30 | -7,78 | 12 411,80 | 7 761,10 | 15,1 | 62,5 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 100 359,50 | 96 279,90 | -4 079,60 | -4,06 | 22 952,00 | |||
Национальная экономика | 7 931 733,70 | 9 275 557,50 | 1 343 823,80 | 16,94 | 1 098 251,50 | 203 588,20 | 2,2 | 18,5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 687 727,80 | 894 470,80 | 206 743,00 | 30,06 | 352 271,50 | 4 433,50 | 0,5 | 1,3 |
Охрана окружающей среды | 26 925,60 | 11 046,90 | -15 878,70 | -58,97 | 4 277,00 | 470,8 | 4,3 | |
Образование | 4 755 127,00 | 6 398 895,50 | 1 643 768,50 | 34,57 | 1 168 739,50 | 516 664,30 | 8,1 | 44,2 |
Культура, кинематография | 2 424 743,00 | 2 379 435,00 | -45 308,00 | -1,87 | 264 039,70 | 50 016,00 | 2,1 | 18,9 |
Здравоохранение | 5 501 754,70 | 9 155 497,20 | 3 653 742,50 | 66,41 | 2 366 812,70 | 1 190 412,00 | 50,3 | |
Социальная политика | 6 667 803,00 | 6 974 955,50 | 307 152,50 | 4,61 | 2 266 107,90 | 1 345 553,80 | 19,3 | 59,4 |
Физическая культура и спорт | 797 576,40 | 925 021,10 | 127 444,70 | 15,98 | 218 684,70 | 88 060,30 | 9,5 | 40,3 |
Средства массовой информации | 65 763,80 | 87 857,30 | 22 093,50 | 33,60 | 23 105,40 | 6 513,00 | 7,4 | 28,2 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 427 461,90 | 753 461,90 | 326 000,00 | 76,26 | 185 610,90 | 86 240,00 | 11,4 | 46,5 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3 747 123,00 | 3 528 894,80 | -218 228,20 | -5,82 | 891 428,20 | 727 923,30 | 20,6 | 81,7 |
Расходы бюджета - ИТОГО | 35 544 894,60 | 42 228 051,60 | 6 683 157,00 | 18,80 | 9 138 560,30 | 4 340 948,70 | 10,3 | 47,5 |
Вывод
Проанализировав данные таблиц, представленных выше, можно сделать вывод, что бюджет Пензенской является важнейшим звеном финансовой системы региона. Отражая содержание процессов производства и распределения общественного продукта и национального дохода, бюджет представляет собой экономическую форму образования и использования основного централизованного фонда денежных средств государства.
Однако, рассматривая данные по доходам и расходам за разные периоды, можно пронаблюдать явное различие между запланированным уровнем статей поступлений и расходов в бюджете и их фактическим уровнем исполнения. Объем поступлений в бюджет гораздо ниже установленного бюджетом Пензенской области норматива, а расходная часть – выше, в среднем на 10 -15 %.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что необходимо добиться, чтобы региональный бюджет стал средством стабилизации государственных финансов. Он должен превратиться в надежную опору и гаранта для всех определенных законом получателей средств. Решить названные задачи можно, лишь объединив усилия всех ветвей власти нашего региона. Это крайне важно с учетом особенности подготовки проекта регионального бюджета на 2010-2012 год – необходимости его принятия. Правительство Пензенской области должно стать организующим центром этой работы.
Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 139 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Сравнение доходной части бюджета Пензенской области | | | Влияние температуры на конструкционные материалы и на РЭС |