Читайте также:
|
|
2009, 3 мес.
Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2009 г.
Коды | |||
Форма № 1 по ОКУД | |||
Дата | 31.03.2009 | ||
Организация:Открытое акционерное общество "Веретено" | по ОКПО | ||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||
Вид деятельности | по ОКВЭД | 17.11 | |
Организационно-правовая форма / форма собственности:открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | ||
Единица измерения:тыс. руб. | по ОКЕИ | ||
Местонахождение (адрес):190020 Россия, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала 223-225 | |||
АКТИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы | |||
Основные средства | 3 217 | 3 154 | |
Незавершенное строительство | |||
Доходные вложения в материальные ценности | |||
Долгосрочные финансовые вложения | |||
прочие долгосрочные финансовые вложения | |||
Отложенные налоговые активы | |||
Прочие внеоборотные активы | |||
ИТОГО по разделу I | 3 217 | 3 154 | |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | |||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | |||
животные на выращивании и откорме | |||
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | |||
готовая продукция и товары для перепродажи | |||
товары отгруженные | |||
расходы будущих периодов | |||
прочие запасы и затраты | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | |||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | |||
покупатели и заказчики (62, 76, 82) | |||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 10 184 | 9 472 | |
покупатели и заказчики (62, 76, 82) | |||
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 12 185 | 12 185 | |
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | |||
собственные акции, выкупленные у акционеров | |||
прочие краткосрочные финансовые вложения | |||
Денежные средства | |||
Прочие оборотные активы | |||
ИТОГО по разделу II | 23 099 | 21 870 | |
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 26 316 | 25 024 |
ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | |||
Добавочный капитал | 22 645 | 22 645 | |
Резервный капитал | |||
резервы, образованные в соответствии с законодательством | |||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | -582 | -584 | |
ИТОГО по разделу III | 22 192 | 22 190 | |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты | |||
Отложенные налоговые обязательства | |||
Прочие долгосрочные обязательства | |||
ИТОГО по разделу IV | |||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты | |||
Кредиторская задолженность | 4 124 | 2 833 | |
поставщики и подрядчики | 3 303 | 2 135 | |
задолженность перед персоналом организации | |||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | |||
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | |||
задолженность по налогам и сборам | |||
прочие кредиторы | |||
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | |||
Доходы будущих периодов | |||
Резервы предстоящих расходов | |||
Прочие краткосрочные обязательства | |||
ИТОГО по разделу V | 4 124 | 2 833 | |
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 26 316 | 25 024 |
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||
Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
Арендованные основные средства | |||
в том числе по лизингу | |||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | |||
Товары, принятые на комиссию | |||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | |||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | |||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | |||
Износ жилищного фонда | |||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | |||
Нематериальные активы, полученные в пользование |
Отчет о прибылях и убытках
за 3 мес. 2009г.
Коды | |||
Форма № 2 по ОКУД | |||
Дата | 31.03.2009 | ||
Организация:Открытое акционерное общество "Веретено" | по ОКПО | ||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||
Вид деятельности | по ОКВЭД | 17.11 | |
Организационно-правовая форма / форма собственности:открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | ||
Единица измерения:тыс. руб. | по ОКЕИ | ||
Местонахождение (адрес):190020 Россия, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала 223-225 | |||
Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 1 594 | 1 468 | |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | -795 | -943 | |
Валовая прибыль | |||
Коммерческие расходы | |||
Управленческие расходы | -918 | -747 | |
Прибыль (убыток) от продаж | -119 | -222 | |
Операционные доходы и расходы | |||
Проценты к получению | |||
Проценты к уплате | |||
Доходы от участия в других организациях | |||
Прочие операционные доходы | |||
Прочие операционные расходы | -297 | -36 | |
Внереализационные доходы | |||
Внереализационные расходы | |||
Прибыль (убыток) до налогообложения | |||
Отложенные налоговые активы | |||
Отложенные налоговые обязательства | |||
Текущий налог на прибыль | -2 | -2 | |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | -1 | -1 | |
СПРАВОЧНО: | |||
Постоянные налоговые обязательства (активы) | |||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | |||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 57 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента | | | Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год |