Читайте также:
|
|
На первом этапе работа проводилась по двум направлениям:
1) упорядочение отношений среди собственников — консолидация пакета акций (формирование собственника), позволившая учесть интересы руководящего звена завода, сплотить коллектив;
2) упорядочение управления в условиях предбанкротного состояния — планирование финансово-экономического оздоровления завода (цели, стратегия развития, первоочередные мероприятия).
Цели были ранжированы (структурированы) следующим образом (табл. 4.4).
Таблица 4.4
Ранжирование целей ОАО «Подольскогнеупор»
Цели | Критерии достижения целей | Желаемый результат | |
К концу 1996 г. | К концу 1997 г. | ||
1. Рыночные | Увеличение доли рынка. Увеличение объема реализации | До 15% До 25% | До 30% До 50% |
2. Производственные | Объем выпуска по товарным группам. Снижение себестоимости. Улучшение качества. | В соответствии с целями группы 1. На 10 % обеспечение требований покупателей. | В соответствие с целями группы 1. на 15-20 % обеспечение требований покупателей |
3. Финансово-экономические | Увеличение маржинальной прибыли. Увеличение маржинальной рентабельности. Увеличение рентабельности по оборотным средствам. | На 40% На 15-20% На 10-15% | На 80% На 25-30% На 20-25% |
4. Социальные | Заработная плата/ потребительская корзина | Поддержание действующего уровня | Увеличение на 20-30% |
Главные направления первоочередных изменений (за 3—4 месяца), обеспечивающие выходка безубыточное функционирование:
Ø увеличение объема продаж в 1,25 раза;
Ø снижение затрат на 10%;
Ø повышение рентабельности на 15%.
Первоочередные мероприятия:
Ø усиление службы маркетинга (увеличение штата на пять человек, увеличение финансирования на зарплату и мероприятия по продвижению товара на рынок в 30 раз) к 01.09.96;
Ø увеличение объема продаж продукции:
ü по бартерным расчетам — на 25—30% к 01.04.97;
ü на предприятиях цветной металлургии — на 10—15% к 01.11.96, на 25—30% к 01.04.97;
ü на мелкооптовом рынке, в том числе за счет реализации продукции со склада методом «народного маркетинга» (всем желающим с комиссионными 3—5%) — на 5—7% к01.11.96, на 15—20% к01.04.97;
ü по прочим сегментам рынка — на 10% к 01.11.97.
По каждому направлению были созданы рабочие группы, включающие специалистов завода и консультантов, и сформированы производственные планы.
В первую очередь консультанты разработали новую организационную структуру (включая новые для завода подразделения — службу стратегического планирования, коммерческую службу, группу управления изменениями, службу управления персоналом) и систему финансового планирования.
Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 44 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Программа реформирования | | | Основные результаты работ по реформированию |