Читайте также:
|
|
КОДЫ
форма № 1 по ОКУД | ||||
дата (год, месяц, число) | ||||
Организация КУП «Захарничи» | по ОКЮЛП | |||
Учетный номер плательщика | УНП | |||
Вид деятельности | по ОКЭД | |||
Организационно-пpавовая форма | по ОКОПФ | |||
Орган управления | по СООУ | |||
Единица измеpения млн. руб. | по ОКЕИ | |||
Адрес |
Контрольная сумма | |
Дата утверждения | |
Дата отправки | |
Дата принятия |
Форма №1 лист 2 | |||
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Основные средства: | |||
первоначальная стоимость | 31 593 | 35 053 | |
амортизация | 21 701 | 25 401 | |
остаточная стоимость | 9 892 | 9 652 | |
Нематериальные активы: | |||
первоначальная стоимость | |||
амортизация | |||
остаточная стоимость | |||
Доходные вложения в материальные ценности: | |||
первоначальная стоимость | |||
амортизация | |||
остаточная стоимость | |||
Вложения во внеоборотные активы | |||
в том числе: незавершенное строительство | |||
Прочие внеоборотные активы | |||
ИТОГО по разделу I | 9 892 | 9 652 | |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы и затраты | 3 174 | 3 439 | |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные активы | 1 295 | ||
животные на выращивании и откорме | 1 434 | 1 253 | |
затраты в незавершенном производстве и полуфабрикаты | |||
расходы на реализацию | |||
готовая продукция и товары для реализации | |||
товары отгруженные | |||
выполненные этапы по незавершенным работам | |||
расходы будущих периодов | |||
прочие запасы и затраты | |||
Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам | |||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | |||
в том числе: покупателей и заказчиков | |||
прочая дебиторская задолженность | |||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | |||
в том числе: покупателей и заказчиков | |||
поставщиков и подрядчиков | |||
по налогам и сборам | |||
в т.ч. из стр.243 расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 243A | ||
по расчетам с персоналом | |||
разных дебиторов | |||
прочая дебиторская задолженность | |||
Расчеты с учредителями | |||
в том числе: по вкладам в уставный фонд | |||
прочие | |||
Денежные средства | |||
в том числе: денежные средства на депозитных счетах | |||
денежные средства на валютных счетах | |||
Финансовые вложения | |||
Прочие оборотные активы | |||
ИТОГО по разделу II | 3 355 | 3 607 | |
БАЛАНС (190+290) | 13 247 | 13 259 | |
Форма №1 лист 3 | |||
пассив | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный фонд | |||
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей) | |||
Резервный фонд | |||
в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | |||
резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами | |||
Добавочный фонд | 7 251 | 4 777 | |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | Х | Х | |
Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток) | |||
Целевое финансирование | |||
Доходы будущих периодов | |||
ИТОГО по разделу III | 7 304 | 4 830 | |
IV. долгосрочные ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Долгосрочные кредиты и займы | 1 123 | 1 311 | |
Прочие долгосрочные обязательства | 1 577 | 2 426 | |
ИТОГО по разделу IV | 2 700 | 3 737 | |
V. краткосрочные ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Краткосрочные кредиты и займы | |||
Кредиторская задолженность | 2 621 | 3 857 | |
в том числе: перед поставщиками и подрядчиками | 1 180 | ||
перед покупателями и заказчиками | 1 229 | ||
по расчетам с персоналом по оплате труда | |||
по прочим расчетам с персоналом | |||
по налогам и сборам | |||
по социальному страхованию и обеспечению | 1 109 | ||
по лизинговым платежам | |||
перед прочими кредиторами | |||
Задолженность перед участниками (учредителями) | |||
в том числе: по выплате доходов, дивидендов | |||
прочая задолженность | |||
Резервы предстоящих расходов | |||
Прочие краткосрочные обязательства | |||
ИТОГО по разделу V | 3 243 | 4 692 | |
БАЛАНС (490+590+690) | 13 247 | 13 259 | |
Из строки 620: | |||
долгосрочная кредиторская задолженность | |||
краткосрочная кредиторская задолженность | 2 462 | 3 698 | |
Форма №1 лист 4 | |||
Активы и обязательства, учитываемые за балансом | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
Арендованные (в том числе полученные в пользование, лизинг) основные средства | |||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | |||
Материалы, принятые в пеpеpаботку | |||
Товары, принятые на комиссию | |||
Оборудование, принятое для монтажа | |||
Бланки строгой отчетности | |||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | |||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | |||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | |||
Амортизационный фонд воспроизводства основных средств | |||
Основные средства, сданные в аренду (лизинг) | |||
Нематериальные активы, полученные в пользование | |||
Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов | |||
Потеря стоимости основных средств | |||
Товары отгруженные в отпускных ценах | |||
Имущество,находящееся в совместном владении | |||
Именные приватизационные чеки”Имущество” | |||
Материалы,оборудование принятые(переданные) в рамках гарантийных обязательств |
Утверждена
постановлением
Министерства финансов
Республики Беларусь
для годового отчета за 2010 год
Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 44 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Титульный лист | | | С 01 января 2010 г. по 31 декабря 2010 г. |