|
│1. │Финансирование │всего │ 1128,6 │180,3│202,8│223,1│247,6│274,8│- │
│ │подпрограммы в │из них: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │целом │федеральный │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ │
│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │областной │ 95,7 │15,3 │17,2 │18,9 │21,0 │23,3 │ │
│ │ │бюджет <*> │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │местные │ 1032,9 │165,0│185,6│204,2│226,6│251,5│ │
│ │ │бюджеты <**> │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴──────────────────┴──────────────┴────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────────────┤
│ I. Разработка нормативных правовых актов │
├───┬──────────────────┬──────────────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────┤
│2. │Разработка порядка│ - │ - │Министерство │
│ │предоставления │ │ │строительства,│
│ │субсидий местным │ │ │инфраструктуры│
│ │бюджетам на │ │ │и дорожного │
│ │возмещение части │ │ │хозяйства │
│ │затрат на уплату │ │ │Челябинской │
│ │процентов по │ │ │области │
│ │кредитам, │ │ │ │
│ │полученным в │ │ │ │
│ │российских │ │ │ │
│ │кредитных │ │ │ │
│ │организациях на │ │ │ │
│ │обеспечение │ │ │ │
│ │земельных участков│ │ │ │
│ │коммунальной │ │ │ │
│ │инфраструктурой │ │ │ │
│ │для жилищного │ │ │ │
│ │строительства │ │ │ │
├───┴──────────────────┴──────────────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────┤
│ II. Организационные мероприятия │
├───┬──────────────────┬──────────────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────┤
│3. │Внедрение │ - │ - │органы │
│ │прозрачных │ │ │местного │
│ │конкурентных │ │ │самоуправления│
│ │процедур │ │ │(по │
│ │предоставления │ │ │согласованию) │
│ │земельных участков│ │ │ │
│ │для жилищного │ │ │ │
│ │строительства │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│4. │Создание условий │ - │ - │органы │
│ │для привлечения │ │ │местного │
│ │кредитных средств │ │ │самоуправления│
│ │и частных │ │ │(по │
│ │инвестиций для │ │ │согласованию) │
│ │обеспечения │ │ │ │
│ │земельных участков│ │ │ │
│ │объектами │ │ │ │
│ │коммунальной │ │ │ │
│ │инфраструктуры │ │ │ │
├───┴──────────────────┴──────────────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────┤
│ III. Финансово-экономические мероприятия │
├───┬──────────────────┬──────────────┬────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────────────┤
│5. │Строительство │всего │ 988,3 │140,0│177,8│198,1│222,6│249,8│Министерство │
│ │объектов │из них: │ │ │ │ │ │ │строительства,│
│ │коммунальной │федеральный │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │инфраструктуры│
│ │инфраструктуры │бюджет │ │ │ │ │ │ │и дорожного │
│ │ │областной │ 80,4 │ 0,0 │17,2 │18,9 │21,0 │23,3 │хозяйства │
│ │ │бюджет <*> │ │ │ │ │ │ │Челябинской │
│ │ │местные │ 907,9 │140,0│160,6│179,2│201,6│226,5│области, │
│ │ │бюджеты <**> │ │ │ │ │ │ │органы │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │местного │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │самоуправления│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(по │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │согласованию) │
├───┼──────────────────┼──────────────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────────┤
│6. │Подготовка │всего │ 140,3 │40,3 │25,0 │25,0 │25,0 │25,0 │органы │
│ │документов │из них: │ │ │ │ │ │ │местного │
│ │градостроительного│областной │ 15,3 │15,3 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │самоуправления│
│ │проектирования │бюджет <*> │ │ │ │ │ │ │(по │
│ │муниципальных │местные │ 125,0 │25,0 │25,0 │25,0 │25,0 │25,0 │согласованию) │
│ │образований │бюджеты <**> │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(документов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │территориального │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │планирования, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │генеральных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │планов, правил │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │землепользования и│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │застройки, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │проектов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │планировки │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │территорий) │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴──────────────────┴──────────────┴────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────────────┘
--------------------------------
<*> Объем финансирования корректируется с учетом возможностей областного бюджета на текущий финансовый год.
<**> Объем финансирования корректируется с учетом возможностей бюджетов муниципальных образований на текущий финансовый год.
Приложение 2
к подпрограмме
"Подготовка земельных участков
для освоения в целях
жилищного строительства"
Перечень
объектов коммунальной инфраструктуры
тыс. рублей
N | Наименование | Всего | В том числе: | ||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
1. | Капитальные | 988300,0 | 140000,0 | 177800,0 | 198100,0 | 222600,0 | 249800,0 |
средства | 80400,0 | 0,0 | 17200,0 | 18900,0 | 21000,0 | 23300,0 | |
средства | 907900,0 | 140000,0 | 160600,0 | 179200,0 | 201600,0 | 226500,0 | |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
2. | Саткинский |
|
|
|
|
|
|
Инженерные сети |
|
|
|
|
|
| |
Капитальные | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
средства | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3. | Брединский |
|
|
|
|
|
|
Электроснабжение |
|
|
|
|
|
| |
Капитальные | 1745,0 | 0,0 | 1745,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
средства | 1745,0 | 0,0 | 1745,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4. | Сосновский |
|
|
|
|
|
|
Электроснабжение |
|
|
|
|
|
| |
Капитальные | 5285,0 | 0,0 | 5285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
средства | 7185,0 | 0,0 | 7185,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
5. | Еманжелинский |
|
|
|
|
|
|
Комплексная |
|
|
|
|
|
| |
Капитальные | 3270,0 | 0,0 | 3270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
средства | 3270,0 | 0,0 | 3270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
6. | Строительство |
|
|
|
|
|
|
Капитальные | 971100,00 | 140000,00 | 160600,00 | 198100,00 | 222600,00 | 249800,00 | |
средства | 63200,00 | 0,0 | 0,0 | 18900,0 | 21000,0 | 23300,0 | |
средства | 907900,00 | 140000,0 | 160600,0 | 179200,0 | 201600,0 | 226500,0 |
ПОДПРОГРАММА
"МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,
ПРИЗНАННОГО НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ"
ПАСПОРТ
подпрограммы "Мероприятия по переселению граждан
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания"
Наименование - "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда,
подпрограммы признанного непригодным для проживания" (далее именуется
- подпрограмма)
Государственный - Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного
заказчик хозяйства Челябинской области
Основной - Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного
разработчик хозяйства Челябинской области
подпрограммы
Цель - создание условий для приведения жилищного фонда
подпрограммы Челябинской области в соответствие со стандартами
качества, обеспечивающими комфортные условия проживания
граждан, оптимального развития территорий муниципальных
образований, в которых в настоящее время сосредоточен
жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, в
том числе с высоким (более 70 процентов) уровнем износа,
и снижения объемов жилищного фонда Челябинской области,
признанного непригодным для проживания
Задачи - завершение строительства жилых домов, на которые ранее
подпрограммы направлялись средства областного бюджета, и новое
строительство жилья за счет средств бюджетов всех
уровней и внебюджетных источников для переселения
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для
проживания;
обеспечение комфортным жильем граждан, проживающих в
жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным
и техническим требованиям;
создание условий для привлечения внебюджетных средств
для снижения объема жилищного фонда с высоким (более 70
процентов) уровнем износа путем предоставления земельных
участков по договорам о развитии застроенных территорий;
снос жилых домов, признанных аварийными, и жилых домов с
высоким (более 70 процентов) уровнем износа
Сроки - 2011 - 2015 годы
реализации
подпрограммы
Объемы и - объем финансирования подпрограммы в 2011 - 2015 годах -
источники 1877,2 млн. рублей, в том числе за счет средств:
финансирования областного бюджета - 1251,2 <*> млн. рублей;
местных бюджетов - 626,0 <**> млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2011 году - 300,0
млн. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета - 200,0 <*> млн. рублей;
местных бюджетов - 100,0 <**> млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2012 году - 337,5
млн. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета - 225,0 <*> млн. рублей;
местных бюджетов - 112,5 <**> млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2013 году - 370,9
млн. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета - 247,2 <*> млн. рублей;
местных бюджетов - 123,7 <**> млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2014 году - 411,7
млн. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета - 274,4 <*> млн. рублей;
местных бюджетов - 137,3 <**> млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 году - 457,1
млн. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета - 304,6 <*> млн. рублей;
местных бюджетов - 152,5 <**> млн. рублей.
Важнейшие - снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным
целевые для проживания, на 450,0 тыс. кв. метров
индикаторы
Ожидаемые - улучшение жилищных условий граждан Челябинской области,
конечные проживающих в жилых помещениях, не отвечающих
результаты установленным санитарным и техническим требованиям;
реализации снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным
подпрограммы и для проживания, и жилищного фонда с высоким уровнем
показатели ее износа (более 70 процентов)
социально-
экономической
эффективности
--------------------------------
<*> Объем финансирования корректируется с учетом возможностей областного бюджета на текущий финансовый год.
<**> Объем финансирования корректируется с учетом возможностей бюджетов муниципальных образований на текущий финансовый год.
Глава I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
1. Подпрограмма является продолжением мероприятий по переселению граждан из жилого фонда, признанного непригодным для проживания, осуществляемых в 2002 - 2010 годах в рамках подпрограммы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Челябинской области" областной целевой программы "Жилье" на 2002 - 2010 годы, принятой постановлением Законодательного собрания Челябинской области от 28.02.2002 года N 455 и подпрограммы "Строительство жилья, предоставляемого по договорам социального найма, в том числе для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" областных целевых Программ реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Челябинской области на 2006 - 2007 годы, на 2008 - 2010 годы и на 2009 - 2010 годы, принятых постановлениями Законодательного собрания Челябинской области от 22.12.2005 г. N 1994, от 21.12.2007 г. N 969 и постановлением Правительства Челябинской области от 17.12.2009 г. N 344-П соответственно.
2. Мероприятия, осуществляемые в рамках вышеназванных подпрограмм, позволили сократить количество жилищного фонда Челябинской области, признанного непригодным для проживания. По данным Федеральной службы государственной статистики Челябинской области, в 2007 году ветхий и аварийный жилищный фонд Челябинской области по сравнению с 2003 годом сократился на 15 процентов. Отмена требований по немедленному расселению жителей аварийных домов активизировала работу муниципальных образований по оформлению документов на аварийные дома и включению этих данных в статистическую отчетность, что привело к увеличению ветхо-аварийного жилья в 2007 - 2009 годах. Динамика наличия ветхого и аварийного жилищного фонда в Челябинской области представлена в таблице 1.
Таблица 1
(на конец года)
┌───┬───────────────────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬───────┬───────┐
│ N │ Наименование │ 2003 │ 2004 │ 2005 │2006 │ 2007 │ 2008 │ 2009 │
│п/п│ показателя │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │
├───┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼───────┼───────┤
│1. │Жилищный фонд │70577 │71342 │72771 │73771│75411 │77204,1│79280,6│
│ │Челябинской области│ │ │ │ │ │ │ │
│ │по состоянию на │ │ │ │ │ │ │ │
│ │конец года, тыс. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │кв. метров │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼───────┼───────┤
Дата добавления: 2015-09-29; просмотров: 46 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |