Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Статья 57. Методы определения таможенной стоимости товаров, которые ввозятся на таможенную территорию Украины в соответствии с таможенным режимом импорта

Читайте также:
  1. I Экономическая природа акцизов. Перечень товаров, облагаемых акцизами и подакцизного минерального сырья
  2. I. Методы исследования в акушерстве. Организация системы акушерской и перинатальной помощи.
  3. I.1. Основные определения.
  4. II. Начало поклонения: определения.
  5. II. Термины и определения
  6. II. Термины и определения
  7. III.1. Основные определения.

1. Определение таможенной стоимости товаров, которые ввозятся в Украину в соответствии с таможенного режима импорту, осуществляется за такими методами:

1) основной - по цене договора (контракту) относительно товаров, которые импортируются (стоимость операции);

2) второстепенные:

а) по цене договора относительно идентичных товаров;

б) по цене договора относительно подобных (аналогичных) товаров;

в) на основе вычитания стоимости;

г) на основе добавления стоимости (вычисленная стоимость);

г) резервный.

2. Основным методом определения таможенной стоимости товаров, которые ввозятся на таможенную территорию Украины в соответствии с таможенным режимом импорта, является первый метод - по цене договора (стоимость операции).

3. Каждый следующий метод применяется лишь в случае, если таможенная стоимость товаров не может быть определена путем применения предыдущего метода в соответствии с нормами этого Кодекса.

4. Применению второстепенных методов предшествует процедура консультаций между таможенным органом и декларантом с целью определения основы стоимости согласно положениям статей 59 и 60 этого Кодекса. В время таких консультаций таможенный орган и декларант могут осуществить обмен имеется в каждого из них информацией при условии сдержки требований относительно ее конфиденциальности.

5. В случае невозможности определения таможенной стоимости товаров согласно положениям статей 59 и 60 этого Кодекса за основу для ее определения может браться или цена, за которой идентичные или подобные (аналогичные) товары были проданы в Украине не связанному с продавцом покупателю в соответствии с статье 62 этого Кодекса, или стоимость товаров, вычисленная в соответствии с статье 63 этого Кодекса.

6. При этом каждый следующий метод применяется, если таможенная стоимость товаров не может быть определена путем применения предыдущего метода.

7. Методы на основе вычитания и добавления стоимости (вычисленная стоимость) могут применяться в любой последовательности по просьбе декларанта или уполномоченного им лица.

8. В случае, если невозможно применить ни один из отмеченных методов, таможенная стоимость определяется за резервным методом в соответствии с требованиями, установленными статьей 64 этого Кодекса.

Статья 58. Метод определения таможенной стоимости по цене договора (контракту) относительно товаров, которые импортируются (стоимость операции)

1. Метод определения таможенной стоимости по цене договора (контракту) относительно товаров, которые ввозятся на таможенную территорию Украины в соответствии с таможенного режима импорту, применяется в случае, если:

1) нет никаких ограничений относительно прав покупателя (импортера) на использование оцениваемых товаров, за исключением тех, что:

а) устанавливаются законом или внедряются органами государственной власти в Украине;

б) ограничивают географический регион, в котором товары могут быть перепроданы (отчужденные повторно);

в) не влияют в значительной мере на стоимость товара;

2) относительно продажи оцениваемых товаров или их цены отсутствующие любые условия или предостережения, которые делают невозможным определение стоимости этих товаров;

3) ни одна часть выручки от любой последующей перепродажи, распоряжения или использования товаров покупателем не поступит прямо или опосредствовано продавцу, если только не будет сделана соответствующая коррекция с учетом положений части десятой этой статьи;

4) покупатель и продавец не связанные между собой лица или хотя и связанные между собой лица, однако эти отношения не повлияли на цену товаров.

2. Метод определения таможенной стоимости товаров по цене договора (контракту) относительно товаров, которые импортируются, не применяется, если использованные декларантом или уполномоченным им лицом сведения не подтверждены документально или не определенные количественно и достоверные и/или отсутствует хотя бы одна из составляющих таможенной стоимости, которая является обязательной при ее вычислении.

3. В случае, если таможенная стоимость не может быть определена за основным методом, применяются второстепенные методы, отмеченные в пункте 2 части первой статье 57 этого Кодекса.

4. Таможенной стоимостью товаров, какие ввозятся на таможенную территорию Украины в соответствии с таможенного режима импорту, есть цена, которая была фактически оплачена или подлежит уплате за товары, если они продаются на экспорт в Украину, откорректированная в случае потребности с учетом положений части десятой этой статьи.

5. Цена, которая была фактически оплачена или подлежит уплате - это общая сумма всех платежей, которые были осуществлены или должны быть осуществлены покупателем оцениваемых товаров продавцу или в интересах продавца через третьи лица и/или на связанные с продавцом лица для выполнения обязательств продавца.

6. Платежи могут быть осуществлены прямо или опосредствовано. Примером опосредствованного платежа может быть урегулирование покупателем полностью или частично долгу продавца.

7. Платежи необязательно должны быть осуществлены в виде перевода денег (в частности, но не исключительно). Такие платежи могут быть осуществлены путем акредитива, инкассирование или с помощью других расчетов (вексель, передача ценных документов и тому подобное).

8. Срок "цена, которая была фактически оплачена или подлежит уплате" касается лишь цены оцениваемых товаров. Дивиденды или другие платежи покупателя в интересах продавца, не связанные с оцениваемыми товарами, не являются частью таможенной стоимости. Добавление, если они не включались в цену, которая была фактически оплачена или подлежит уплате, согласно этой статье делаются лишь на основе объективных данных, которые подтверждаются документально и поддаются вычислению.

9. Расчеты согласно этой статье делаются лишь на основе объективных данных, которые подтверждаются документально и поддаются вычислению.

10. При определении таможенной стоимости к цене, которая была фактически оплачена или подлежит уплате за оцениваемых товары, добавляются такие расходы (составляющие таможенной стоимости), если они не включались в цену, которая была фактически оплачена или подлежит уплате:

1) расходы, понесенные покупателем:

а) комиссионные и брокерское вознаграждение, за исключением комиссионных за закупку, которая является платой покупателя своему агенту за предоставление услуг, связанных с представительством его интересов за рубежом для закупки оцениваемых товаров;

б) стоимость ящиков тары (контейнеров), в которую упакован товар, или другой упаковки, что для таможенных целей считаются единственными целыми с соответствующими товарами;

в) стоимость упаковки или стоимость паковочных материалов и работ, связанных с упаковкой;

2) должным образом распределенная стоимость нижеозначенных товаров и услуг, если они поставляются прямо или опосредствовано покупателем безвозмездно или по уцененными для использования в связи с производством и продажей на экспорт в Украину оцениваемых товаров, если такая стоимость не включена к цене, которая была фактически оплачена или подлежит уплате:

а) сырья, материалов, деталей, полуфабрикатов, комплектувальних изделий и тому подобное, которые вошли в состав оцениваемых товаров;

б) инструментов, штампов, шаблонов и аналогичных предметов, использованных в процессе производства оцениваемых товаров;

в) материалов, потраченных в процессе производства оцениваемых товаров (смазочные материалы, топливо и тому подобное);

г) инженерных и опытно-конструкторских работ, дизайна, художественного оформления, эскизов и чертежей, выполненных за пределами Украины и непосредственно необходимых для производства оцениваемых товаров;

3) роялти и другие лицензионные платежи, которые касаются оцениваемых товаров и которые покупатель должен платить прямо или опосредствовано как условие продажи оцениваемых товаров, если такие платежи не включаются в цену, которая была фактически оплачена или подлежит уплате.

Отмеченные платежи могут включать платежи, которые касаются прав на литературные и художественные произведения, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, торговые марки и другие объекты права интеллектуальной собственности.

Расходы на право воссоздания (тиражирование) оцениваемых товаров в Украине не должны добавляться к цене, которая была фактически оплачена или подлежит уплате за оцениваемые товары.

Порядок включение к цене расчета роялти и лицензионных платежей определяется Кабинетом Министров Украины;

4) соответствующая часть выручки от любой последующей перепродажи товаров, что оцениваются, их использование или распоряжение ими на таможенной территории Украины, какая прямо или опосредствовано идет в интересах продавца;

5) расходы на транспортировку оцениваемых товаров к аэропорту, порта или другого места ввоза на таможенную территорию Украины;

6) расходы на нагрузку, выгрузку и обработку оцениваемых товаров, связанные с их транспортировкой к аэропорту, порту или другому месту ввоза на таможенную территорию Украины;

7) расходы на страхование этих товаров.

11. При определении таможенной стоимости к цене, которая была фактически оплачена или подлежит уплате, не допускается включение никаких других расходов, кроме тех, которые предусмотрены в этой статье. В таможенную стоимость не включаются нижеозначенные расходы или средства при условии выделения их из цены, которая была фактически оплачена или подлежит уплате за оцениваемые товары, которые документально подтверждены и которые поддаются вычислению:

1) плата за строительство, сооружение, складень, техническое обслуживание или техническую помощь, осуществленные после ввоза импортных товаров, таких как промышленная установка, машины или оборудование;

2) расходы на транспортировку после ввоза;

3) налоги, которые производятся в Украине.

12. Тот факт, что продавец и покупатель связанные между собой лица, сам по себе не может быть основанием для рассмотрения стоимости операции как неприемлемой. В таких случаях необходимо рассмотреть обстоятельства продажи и принять стоимость операции при условии, что взаимоотношения покупателя и продавца не повлияли на цену оцениваемых товаров.

13. При наличии достаточных оснований считать, что отношения, отмеченные в части двенадцатой этой статьи, повлияли на цену оцениваемых товаров, таможенный орган должен предоставить декларанту или уполномоченному им лицу свои письменные обоснования, что такое влияние имело место.

14. В случае отсутствия обоснований с стороны таможенного органа необходимо считать, что взаимоотношения, отмеченные в части двенадцатой этой статьи, не повлияли на цену оцениваемых товаров.

15. Декларант имеет право ответа и доказательства отсутствия влияния взаимосвязи продавца и покупателя на цену, которая была фактически оплачена или подлежит уплате за оцениваемые товары.

16. Для целей этого Кодекса лица считаются связанными между собой в случаях, отмеченных в статьи 15 Соглашения о применении статьи VII Генерального соглашения из тарифов и торговли 1994 года.

17. Лица, одна из которых является единоличным агентом, единоличным дистрибьютором или единоличным концессионером другой, как бы это не называлось, считаются связанными для целей этого Кодекса, если они подпадают хотя бы под один из критериев, определенных в статьи 15 Соглашения о применении статьи VII Генерального соглашения из тарифов и торговли 1994 года.

18. При продаже товаров между связанными лицами стоимость операции берется за основу для определения таможенной стоимости оцениваемых товаров за первым методом, если декларант покажет, что такая стоимость является близкой к стоимости одной из нижеозначенных операций, которая осуществлялась одновременно или почти одновременно с операцией с оцениваемыми товарами:

1) стоимости операции при продаже несвязанным покупателям идентичных или подобных (аналогичных) товаров для экспорта в Украину;

2) таможенной стоимости идентичных или подобных (аналогичных) товаров, определенной согласно положениям статье 62 этого Кодекса;

3) таможенной стоимости идентичных или подобных (аналогичных) товаров, определенной согласно положениям статье 63 этого Кодекса.

19. В случае осуществления вышеупомянутых сравнений учитывается имеется у таможенного органа или поданная декларантом или уполномоченным им лицом информация относительно разницы в коммерческих уровнях продажи, количественных показателях, элементах и расходах, отмеченных в части десятой этой статьи, и расходах, которые понесены продавцом при продаже, когда продавец и покупатель не связаны между собой, и не понесены продавцом при продаже, когда продавец и покупатель связаны между собой.

20. Сравнение с стоимостью операций, отмеченных в пунктах 1 - 3 части восемнадцатой этой статьи, осуществляется по инициативе декларанта или уполномоченного им лица. Стоимость этих операций не может использоваться вместо стоимости операций с оцениваемыми товарами.

21. Использованные декларантом или уполномоченным им лицом известности должны быть объективными, поддаваться вычислению и подтверждаться документально.

22. Право на автоматическое применение метода определения таможенной стоимости по цене договора (контракту) относительно товаров, которые импортируются (стоимость операции), имеют уполномоченные экономические операторы.

Для подтверждения в таких случаях заявленных сведений о таможенной стоимости товаров в порядке, определенном этим Кодексом, подаются лишь:

1) декларация таможенной стоимости (в случаях, установленных статьей 52 этого Кодекса);

2) внешнеэкономический договор (контракт) и приложения к нему;

3) счет-фактура (інвойс) или счет-проформа;

4) банковские платежные документы (если счет оплачен), а также другие платежные и/или бухгалтерские документы, которые подтверждают стоимость товара и содержат реквизиты, необходимые для идентификации ввезенного товара;

5) документы для подтверждения расходов на ввоз и страхование, если по условиям поставки такие расходы не включены в стоимость товара.

23. В случаях, предусмотренных частью двадцать второй этой статьи, контроль правильности определения таможенной стоимости осуществляется исключительно после завершения таможенного оформления но пропуску товаров через таможенная граница Украины.


Дата добавления: 2015-07-16; просмотров: 79 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Статья 36. Определение страны происхождения товара | Статья 37. Соблюдение конфиденциальности информации при определении страны происхождения товара | Статья 40. Критерии достаточной переработки товара | Статья 43. Документы, которые подтверждают страну происхождения товара | Статья 44. Порядок подтверждения страны происхождения товара | Статья 47. Верификация (проверка достоверности) сертификатов о происхождении товара из Украины | Статья 51. Определение таможенной стоимости товаров, которые перемещаются через таможенную границу Украины | Статья 52. Заявление таможенной стоимости товаров | Статья 53. Документы, которые подаются декларантом для подтверждения заявленной таможенной стоимости | Статья 54. Контроль правильности определения таможенной стоимости товаров |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Статья 55. Коррекция таможенной стоимости товаров| Статья 60. Метод определения таможенной стоимости по цене договора относительно подобных (аналогичных) товаров

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.011 сек.)