Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Учетная политика

Читайте также:
  1. d. Политика продвижения
  2. Аграрная политика современного государства. Защита прав сельскохозяйственного производителя в Украине.
  3. Аграрная политика: понятие, основные нгапрпвления, методы деятельности
  4. Агрессивная внешняя политика Японии
  5. АН ҚЫЗМЕТІ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ ЕСЕПКЕ АЛУ ҚҰЖАТТАМАСЫ МЕДИЦИНСКАЯ УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ КРОВИ
  6. Антикризисная политика ЕС
  7. Антикризисная политика России

 

Учетная политика - это совокупность способов организации и ведения бухгалтерского учета, принятая организацией (абз. 22 ст. 1 Закона N 57-З). Ведение бухгалтерского учета в организации осуществляется согласно учетной политике, сформированной в соответствии со ст. 9 Закона N 57-З и гл. 2 "Учетная политика организации" Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности "Учетная политика организации, изменения в учетных оценках, ошибки", утвержденного постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 10.12.2013 N 80 (далее - Национальный стандарт по учетной политике).

 

Примечание. Об особенностях формирования учетной политики на 2014 год

см. пособие "Учетная политика - 2014", а также статью: Левкевич, Е.Ф.

Поработаем над учетной политикой // Главная книга.by. - 2013. - N 24.

 

Организации, ведущие бухгалтерский учет и отчетность в общеустановленном порядке, составляют учетную политику в соответствии со ст. 9 Закона N 57-З и Национальным стандартом по учетной политике. Для организации, применяющей УСН и ведущей учет в книге учета доходов и расходов, под учетной политикой понимается документ, утвержденный приказом руководителя организации (ч. 3 п. 2 ст. 291 НК).

 

Примечание. О составлении учетной политики при ведении учета в книге

учета доходов и расходов см. статью "Учетная политика при УСН с ведением

учета в книге" (Е.В.Аксючиц).

 

Организации, осуществляющие ведение бухгалтерского учета и отчетности, выручку от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, запасов, инвестиционных активов и финансовых вложений отражают по принципу начисления (п. 1, 4 ст. 3 Закона N 57-З). При этом организация вправе закрепить в учетной политике порядок определения даты признания выручки от реализации продукции, товаров с учетом положений ч. 1 п. 17 Инструкции N 102 (ч. 2 п. 17 Инструкции N 102, абз. 2 п. 4 ст. 288, п. 4 ст. 127 НК).

 

Пример. Организация, применяющая УСН с уплатой НДС и осуществляющая ведение бухгалтерского учета в общеустановленном порядке, предусмотрела в учетной политике, что датой признания выручки от реализации продукции, товаров является дата отгрузки покупателю со склада.

Организация произвела отгрузку продукции водителю транспортной организации, с которой договор оказания транспортных услуг заключил покупатель.

Поскольку организация не несет расходов по транспортировке, то признает выручку от реализации продукции на дату отгрузки ее водителю транспортной организации.

 

Определение валовой выручки организациями, ведущими учет в книге учета доходов и расходов, производится по мере оплаты (в том числе в натуральной форме) отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, переданных имущественных прав (абз. 3 ч. 2 п. 2 ст. 288, п. 5 ст. 288 НК). Индивидуальные предприниматели определяют валовую выручку также по мере поступления оплаты (ч. 4 п. 2 ст. 288, п. 7 ст. 176, подп. 1.2 ст. 172 НК). Эти организации и индивидуальные предприниматели отражают валовую выручку:

на дату поступления оплаты за товары, работы, услуги, имущественные права, которые были отгружены (выполнены, оказаны), переданы до дня либо в день оплаты;

на дату отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав, в отношении которых оплата поступила до этой даты (осуществлена предварительная оплата, получен авансовый платеж, задаток).

Следует отметить, что в ч. 2 п. 5 ст. 288 НК приведены понятия даты оплаты и даты отгрузки (выполнения, оказания, передачи) для различных хозяйственных операций.

 

Примечание. О порядке определения даты признания выручки от реализации

см. в статье: Аксючиц, Е.В. УСН с ведением учета в книге: определяем дату

реализации // Главная книга.by. - 2013. - N 08, а также в консультации.

 

Пример. Индивидуальный предприниматель, применяющий УСН без уплаты НДС и ведущий учет в книге учета доходов и расходов, в текущем отчетном периоде оказал услуги, и акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) подписан в текущем отчетном периоде. Оплата за оказанные услуги поступила индивидуальному предпринимателю в следующем отчетном периоде.

В этом случае валовая выручка по оказанным услугам для исчисления налога при УСН определяется в следующем отчетном периоде.

 

Примечание. Подробнее о порядке определения налоговой базы для

исчисления налога при УСН можно узнать в разделе 1.4.2.

 


Дата добавления: 2015-11-28; просмотров: 113 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.019 сек.)